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中报]时刻互爱游戏体育官网登录动(872857):2023年半年度报告

发布时间:2023-08-19 丨 浏览次数:

  一、 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  二、 公司负责人邱熠、主管会计工作负责人雷珍及会计机构负责人(会计主管人员)雷珍保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

  五、 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

  六、 本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“七、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析, 请投资者注意阅读。

  JiangXi social Tok Technologyco.,Ltd.

  实际控制人为(邱熠), 一致行动人为(共青城 火石投资合伙企业(有 限合伙))

  信息传输、软件和信息技术服务业(I)-互联网和相关服务(I64)-互联网信 息服务业(I642)-互联网信息服务业(I6420)

  公司是集数字营销、媒介代理、全案广告策划、媒介整合为一体的网络营销机构,专注于为广告主、 广告代理商提供包括但不限于广告创意营销方案、营销活动策划、深度内容推广、精准广告投放等互联 网营销服务。公司的主营业务包括网络营销服务和媒介代理服务。各个环节的业务模式如下: (一)网络营销服务 1、研发模式 公司主要采取自主研发与委托研发相结合的模式。 自主研发方面,公司设立了独立的研发部,建立了以客户需求为导向的产品开发流程,通过与广告 主、媒体及代理公司的良性互动,及时捕捉需求信息,并提供优质对口的技术、产品、服务。 公司管理层根据市场分析结果,同时结合销售部意见制定研发方向。研发部负责调研研发方向的可 行性,根据调研结果,制定研发项目总方案和研发执行进度计划,同时公司运营部与销售部在研发部所 开发的方案基础上,协助完成新产品的完善以及定型产品的技术改进与维护工作。 委托研发方面,公司与外部研发公司签订了合作协议。公司负责提出软件开发用户需求,研发公司 负责详细需求的调查、设计、开发、调试、技术服务等,按照公司提出的需求按时、按质完成开发任务。 为使软件开发项目更好的满足用户需求并方便日后的维护,公司人员也部分参与系统设计、开发及编程 的工作,对开发工作提出建议,必要时与研发公司共同对研发方案进行修改。 2、销售模式 公司的销售模式以直客销售为主、渠道销售为辅。直客销售,就是公司的销售人员直接面向广告主, 通过与广告主的接触和沟通,掌握广告主的具体需求,包括广告的推广目标、目标人群、投放市场、投 放时期、广告预算等需求要素,制定与广告主需求相匹配的营销推广方案。渠道销售指的是公司通过其 他广告公司获取广告主的广告需求,进而将其广告发布至公司的合作平台上。 3、采购模式 公司建立了完善的采购规范和制度,采取预先采购媒体资源的采购模式。公司与主流优质互联网、移动互联网媒体签订框架协议,根据实际广告投放计划需求向媒体提出广告位采购需求、下达采购订单。 在与媒体签订合作协议前,公司会进行媒体调研,收集媒体基本情况信息,与媒体洽谈合作方式、代理 级别等合作政策,进而达成合作意向并签订合作协议。在广告投放期间,公司登录媒体的账户,进行广

  告素材上传、账户充值、广告竞价、广告排期等工作。公司广告竞价的主要依据是媒体公布的广告位价 格,同时根据经验判断,一般按广告预计投放效果(如点击量、下载量)或预计投放天数向媒体预付广 告投放费用;广告投放完成后,公司与广告主确认广告投放效果数据,形成广告投放结案报告,向广告 主收取广告推广费用,完成广告结算。部分媒介平台会根据公司全年的广告投放金额,给予公司一定比 例的返利奖励。 公司与腾讯新闻客户端、今日头条、磁力金牛-快手等网络媒体平台建立良好的合作关系,截至本报 告出具日,公司与供应商不存在纠纷及潜在纠纷的情形。例如公司与今日头条的合作模式:公司通过与 今日头条在江西区域的合作伙伴“江西仟得文化传播有限公司”签订协议,以合作方式采购今日头条广 告在江西省内区域客户的品牌广告销售代理权。 4、媒体投放模式 公司把客户的产品或服务广告投放在互联网、移动互联网媒体上,通过网络用户在浏览、使用相关 媒体资源过程中发生的点击、下载等行为,来实现客户对产品或服务的宣传目的。媒体投放模式具体包 括以下几个环节: 获取用户需求:根据客户产品的目标用户进行分析,通过分析媒介、人群、地域、历史行为等限制 条件,获取与客户目标人群关联度较高的广告用户。 创意策划:基于产品特性和用户需求,结合营销场景、明星网红特性等,聚焦热点话题,策划“创 意+事件内容”的广告推广方案。 匹配媒体资源:根据用户喜好和客户的预算情况,为其推荐适合的媒体资源,进而引发点击及后续 行为。 效果及数据监测:广告投放及优化的过程后,市场会出现具体的量化效果和行为数据统计,公司会 收集整理该部分信息,为客户及未来类似业务提供数据的积累。 5、盈利模式 网络营销服务盈利模式:公司通过为广告主、广告代理商提供广告创意营销方案、营销活动策划、 深度内容推广、精准广告投放等互联网营销服务实现盈利。公司向广告主、广告代理商收取广告策划费 用、推广费用及代理服务费,向媒体支付广告投放费用,广告营销推广费用与广告投放费用之间的价差 及代理服务费为公司的利润来源。广告营销推广费用、广告投放费用一般按广告实际效果(如点击量、 下载量)或按投放天数收取。 (二)媒介代理服务 1、采购模式

  公司建立了完善的采购规范和制度,采取预先采购媒体资源的采购模式,公司与主流优质互联网移 动互联网媒体或者其区域经销商签订框架协议,主要采购的媒介平台包括腾讯新闻客户端、今日头条、 磁力金牛-快手等。 2、销售模式 公司的销售模式为直客销售。公司的销售人员直接面向下级经销商,将采购的媒介资源分发给下级 经销商。 3、盈利模式 公司为优质网络媒体资源提供媒介代理,其盈利主要来源于采购优质媒介资源与分销优质媒介资源 之间的价差。另外,公司鉴于当前媒介代理服务面临的上游媒体控制流量、下游客户的要求越来越苛刻 的局面,尝试通过横向拓展与纵向挖掘以保持盈利。横向拓展,就是突破媒介投放的范畴,为客户提供 集媒介、创意、内容与互动的全方位解决方案,增强资源的独有性,扩展为客户的服务边界。纵向深挖, 即把媒介投放做深做透做到极致,帮助客户理清媒介投放的各个复杂环节,把所有环节串联起来,提供 一站式综合服务,用好客户的每一笔预算。 报告期内,公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

  (一)公司所处行业发展概况 近年来各行各业兴起的数字化浪潮,数字媒体推广方式与手段越来越获得广告主的青睐与认可,广 告主倾向于灵活、反馈可量化、摆脱线下限制的数字化营销。对数字营销行业来说,促使更多创新性应 用成为可能,进而加速营销的多元化场景,如新的营销内容、呈现方式、交互方式及价值创造方式等, 数字营销行业创新迭代速度将不断加快,行业有望疫情后迎来新的发展浪潮。 互联网营销行业市场规模将持续增长,数字经济将构筑健康发展新引擎。尤其是移动互联网广告投 放规模将大幅增长,因为移动互联网技术的发展,使得移动投放更加有效和便捷,也更容易获得消费者 的认可,移动广告投放规模将大幅增长。 行业的技术发展也非常显著,在广告投放中智能投放技术将成为投放的主流,互联网营销投放将更 加有效、高效和精准。另外互联网营销行业的经济影响也将大幅提升,互联网营销投放的收入将大幅增 长,各种媒体的投放也将大幅提高,传统媒体投放将被更活跃的移动媒体所取代,这将为互联网营销行 业带来更多的经济收益。互联网营销行业的商业运作也将有所不同。互联网营销投放将大量使用智能投 放技术,广告投放将更加精准,效果也将更加显著。 (二)公司在行业中的竞争地位

  公司深耕互联网营销服务多年,积极推进转型升级,持续稳定研发投入。顺应时代浪潮、新兴技术 革新、行业发展趋势,通过结合自身多元化渠道整合营销传播服务能力、技术平台研发优势,与客户建 立深度合作关系,坚持以客户的需求为出发点,通过研发和孵化一系列自研或合作开发的产品,为各类 客户提供数字化服务,积累数字化服务经验,丰富数字化技术储备,从而提升公司的核心竞争力。 2019年获得工信部网络安全产业发展中心和江西省互联网协会颁发的 2019年“江西省互联网最具 成长型企业称号”,并被江西省推进创新型省份建设领导小组办公室评选为江西省 2019年“潜在瞪羚企 业”,2021年 11月获得高新技术企业证书,2020-2022年连续三年被江西互联网协会评为“江西省互联 网 20强企业”,2023年 5月被评为 2023年江西省产融合作主导产业重点企业。 (三)公司在行业中的竞争优势 1、技术优势 公司立足于成熟的互联网平台加强内部资源整合与优化,提升用户服务与价值;灵活运用大数据分 析、机器学习、精准算法等技术,优化信息流推广和个性化推荐,促进流量价值的商业化变现;完善智 能运营平台,实现资源的统一调用与配置,促进业务精细化运营;加强数据安全管理及防护,建立健全 信息保护机制,赋能公司业务长远发展。公司拥有多项自主研发产品,并获得了 43项软件著作权,发 明专利 3项、助力公司网络营销智能化精准化。公司还加大了 AI的研发,相关专利正在申请复核中。公 司接入了百度文心一言、Chatgpt等主流平台,并拥有 AI智能助手“时刻一问”。 2、综合营销服务优势 公司具备专业的整合营销服务能力,满足客户在全国范围内媒体渠道的品牌曝光和产品或服务推广 多元化、个性化的营销需求。了解客户的品牌市场定位、发掘客户的产品营销亮点,结合自身在数字营 销优势,为客户提供广告创意营销方案、营销活动策划、深度内容推广、精准广告投放等互联网营销服 务。以技术创新为动力,营销服务以深入解读广告主品牌内涵为导向,以解决应用领域的问题(例如: 实现目标群体的互动、将目标群体的特征最大化利用,提供有吸引力的话题)为服务核心,提供广告创 意设计、营销活动策划、深度内容推广、精准广告投放等互联网营销服务。 3、管理团队优势 公司管理层团队合作多年,有着丰富的专业知识与多年的行业经验,结构稳定、有着较强的凝聚力 和执行力,对市场前景、发展趋势及核心技术有着深刻的理解,能很好把握公司的战略方向,并保障公 司稳定地发展。公司不断完善内部培训体系,实现行业及公司内部知识、资源的共享,全面强化了公司 业务团队对行业信息的敏感度和专业度,提升公司职能部门保障业务合规、经营规范和生产效率。 4、行业经验优势

  公司运用“整合营销”概念在行业中积累了大量高效、高质的项目案例。以围绕大品牌客户为核心、 中型客户为支撑、扶持其他类型客户为营销开发战略,取得了不错成果。维护核心客户合作基础为前提, 不断实现增量客户的开发,提升公司营销服务能力,加强客户黏性,形成公司稳定坚固的客户基础。在 整合各种不同应用场景、打通媒介资源的基础上,逐步深耕营销技术应用、营销数据分析、营销场景 创 新、营销服务运营,初步形成了四位一体的差异化体系竞争力。公司根据过往经验能够更准确的捕捉营 销行业痛点及需求,运用技术储备,提高公司未来在市场竞标中的核心竞争力。 (四)政策资源优势公司先后获得高新技术企业证书、潜在瞪羚企业、“专精特新”企业等,自 2020年代理字节跳动产 品以来,已获得了南昌市及红谷滩区政府的各种奖励 1,816,100.00元;2021年继续获得国家高新技术企 业证书,可以继续享受企业所得税 15%的税收优惠政策。

  本公司 2018年 8月取得高新技术企业证书,2021年重新获得 续评,有效期为三年,依据《中华人民共和国企业所得税法》第二 十八条规定“国家需要重点扶持的高新技术企业,减按 15%的税率 征收企业所得税”。这是公司的发展需要,是公司在市场经济中蓬勃 发展、脱颖而出的有力保障,同时也能提高公司的竞争力,提升公 司自主创新的活力,对公司自我发展具有深远意义。 2022年 3月 8日江西时刻互动科技股份有限公司被评定为 2021 年江西省“专精特新”中小企业,有效期为三年,公司被认定为江 西省“专精特新”企业,是江西省工业和信息化厅对公司创新能力及 技术水平的认可,以及综合实力的肯定。“专精特新”企业的认定, 有助于推动企业高质量发展;同时有利于提高公司品牌知名度,扩 大公司在行业内的竞争优势,对公司整体发展产生积极影响。公司 将继续坚持“专精特新”发展路径,不断提升核心竞争力,在全省中 小企业高质量发展中充分发挥标杆带动作用,坚定信心、开拓创新, 不断为构建新发展格局、推动高质量发展贡献更大力量。

  1、货币资金:2023年6月末货币资金余额为28,117,398.34元,较上年期末增加19,044,122.35元,增加 209.89% 1 10,000,002.5 2 ,增加主要原因是:)公司完成定向发行获得投资款 元;)公司银行短期借款增 加了15,000,000.00元货币资金;3)公司效果类预收款业绩较上年同期大幅增加,同时加大应收催款力度 导致。 2 2023 6 2,129,958.08 1,454,608.08 、应收账款: 年月末应收账款账面价值为 元,较上年期末增加 元, 增加215.39%,增加原因主要由于本期下游客户需求增加,营业规模及营业收入大幅增加,期末客户信 用期内欠款大幅增加所致。 3、其他应收款:2023年6月其他应收款账面价值为834,039.60元,较上年增加223,561.00元,增加 36.62%,主要原因主要支付供应商保证金增加。 4、存货:2023年6月末存货账面价值为5,328,294.24元,较上年期末增加5,023,642.74元,增加原因

  主要由于公司采购效果类产品后台充值和品牌类产品媒体资源。 5、固定资产:2023年6月末固定资产账面价值为244,309.96元,较上年同期减少58,005.06元,减少 原因是计提固定资产折旧。 6 2023 6 901,512.38 224,358.34 、使用权资产: 年月末使用权资产账面价值为 元,较上年增加 元,增加 33.13%,主要原因是公司重新签订租赁合同并相应延长了租期,导致使用权资产重新计量。 7 2023 6 0 20,863.14 100% 、无形资产: 年月末无形资产账面价值为元,较上年减少 元,减少 ,主要原 因是本期已摊销完毕年初账面价值20,863.14元。 8、短期借款:2023年6月末短期借款金额为35,000,000.00元,较上年期末增加1,500,000.00元,主要原 因是公司业务增长,对流动资金的需求加大。 9、长期借款:2023年6月末长期借款余额为205,649.89元,较上年期末减少45,700.02元,减少原因 5 是按揭年购置车辆应付的按揭款按期还款减少了按揭款。 10、预付款项:2023年6月末预付款项余额为55,628,715.09元,较上年期末增加12,517,332.53元,增 加29.03%,主要原因为增加了公司合同尚未执行完毕的效果类信息流业务的预付款项。 11 2023 6 28,863.85 50,930.53 63.83% 、应付账款: 年月末应付账款余额为 元,较上年减少 元,减少 , 主要原因是本期订单减少相应的供应商货款减少所致。 12 2023 6 13,470,329.41 6,034,375.83 、合同负债: 年月末合同负债为 元,较上年期末增加 元,增加 81.15%,增加原因是效果类信息流业务大多采用预收款形式。 13、应付职工薪酬:2023年6月末应付职工薪酬为787,512.25元,较上年增加379,060.24元,增加 92.80% ,增加原因是公司今年增加了人员。 14、应交税费:2023年6月末应交税费为1,513,046.9元,较上年减少689,092.42元,减少31.29%,减 416,047.36 291,053.62 少原因是应交增值税较上年减少 元,应交企业所得税较上年减少 元。 15、其他应付款:2023年6月末其他应付款为267,124元,较上年期末减少128,396元,减少32.46%, 减少原因是应付客户保证金减少128,396.00元。 16 2023 6 808,219.76 362,062.55 81.15% 、其他流动负债: 年月末其他流动负债 元,较上年增加 元,增加 , 增加原因是待转销项税金较上年增加了362,062.55元。 17 2023 6 3,061,999.94 、一年内到期的非流动负债: 年月末一年内到期的非流动负债为 元,较上年增 加2,739,519.91元,增加849.52%,主要原因是一年内到期的租赁负债较上年同期增加了2,739,519.91元。 18、租赁负债:2023年6月末租赁负债为4,982,064.29元,较上年增加4,604,622.72元,增加1,219.96% 主要原因是公司租入办公场地增加。

  1、营业收入:2023年 1-6月营业收入 261,593,545.52元,较上年同期增加了 163,760,617.11元,增 长比率 167.39%,主要是因为公司开拓业务渠道,开发新的大客户,同时加强老客户的服务和管理,为 客户提供个性化全案服务,同时积极开拓江西省外市场。 2、营业成本:2023年 1-6月营业成本 248,460,622.46元,较上年同期增加了 154,654,852.51元,增 长比率为 164.87%,主要是因为公司拓展业务开发新客户,业务量增加所致。 3、税金及附加:2023年 1-6月税金及附加 109,254.04元,较上年同期增加 82,781.08元,增长比率 为 312.70%,主要原因是今年流转税较上年同期增加,税金及附加也相应增加;另外营业收入增加,应 交印花税较上年增加了 69,160.59元。 4、销售费用:2023年 1-6月销售费用 2,279,403.64元,较上年同期增加了 1,977,665.73元,主要因

  为公司销售收入比去年增长 167.39%,相应的宣传推广费用增加。 5、研发费用:2023年 1-6月研发费用 2,236,801.82,较上年同期增加 1,579,126.28元,增加 240.11%, 主要原因是公司加大研发投入,研发人员增加所致。 6、财务费用:2023年 1-6月财务费用 528,611.66元,比上年增加 141,480.13元,增加比率 36.55%, 主要因为 2023年 1-6月公司贷款金额较上年同期增加从而导致利息费用增加。 7、信用减值损失:2023年 1-6月信用减值损失-7,538.18元,较上年同期信用减值损失减少了 111,969.82元,主要因为收回计提坏账的款项导致。 8、其他收益: 2023年 1-6月其他收益 2,424,185.02 元,较上年同期增加 1,644,645.72元,增加比 例 210.98%,主要因为收到政府补助较上年同期增加 1,367,000.00元。 9、营业利润:2023年 1-6月营业利润 8,885,109.83元,较上年同期增加 6,326,129.95元,主要原因 是公司报告期内努力开拓业务,营业收入高速增长,同时严格控制成本及费用支出。 10、营业外收入:2023年 1-6月营业外收入为 0元,较上年同期减少 9,751.42元,减少比例 100%, 主要原因是收到政府稳岗补贴款较上年同期减少 9,751.42元。 11、所得税费用:2023年 1-6月所得税费用 1,651,418.67元,较上年同期增加 1,565,366.49元,增 加比例 1,819.09%,主要原因是今年应纳税所得额较上年增加。 12、净利润:2023年 1-6月净利润 7,223,569.30元,比上年同期增加 4,740,890.18元,主要原因是 公司报告期内努力开拓业务,营业收入高速增长,同时严格控制成本及费用支出。

  1、主营业务收入:2023年 1-6月,营业收入 261,593,545.52元,较上年同期增加了 163,760,617.11 元,增长 167.39%,主要因为公司开拓业务渠道,开发新的大客户,同时加强老客户的服务和管理,为 客户提供个性化全案服务,同时积极开拓江西省外市场。 2、网络营销服务:2023年 1-6月,网络营销服务收入 161,421,941.32元,较上年同期增加 100,999,831.04元,增加比例 167.16%,增加主要原因是公司开拓业务渠道,开发新的大客户,同时加强 老客户的服务和管理。 3、媒介代理服务:2023年 1-6月,媒介代理服务收入 100,080,544.00元,较上年同期增加 62,669,725.87 元,增加比例 167.52%,增加主要原因是公司开拓腾讯业务,开发新的大客户,同时加强老客户的服务 和管理。 4、江西省内营业收入:2023年 1-6月江西省内营业收入 64,518,726.93元,较上年同期增加了 48,489,121.03元,增长 302.50%,主要因为加强老客户的服务和管理,为客户提供个性化全案服务,提 升大客户流量,同时公司有腾讯本地代理资源优势,本地腾讯业务增长迅速。业务增长大客户有南昌彬 典文化传媒有限公司、江西蓝城九岭特色小镇旅游开发有限公司等。 5、江西省外营业收入:2023年 1-6月江西省外营业收入 196,983,758.39元,较上年增加了 115,180,435.88元,增长 140.80%,主要因为公司积极开拓江西省外市场,开发新的大客户,同时加强老 客户的服务和管理,为客户提供个性化全案服务。 6、其他业务收入:2023年其他业务收入 91,060.20元,较上年同期增加了 91,060.20元,主要系公 司转租产生的收入。

  1.报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为-5,224,799.41元,比上年度同期净额增加 20,469,023.14元,主要原因是(1)公司销售商品、提供劳动收到的现金上年同期增加了 184,038,432.33元; (2)购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 160,731,406.80元。 2.报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额为-2,399.00元,比上年度同期净额减少 249.00元, 主要原因为公司外购固定资产较上年同期增加了 249.00元。 3.报告期内,公司筹资活动产生的现金流量净额为 24,271,320.76,比上年度同期净额增加 21,796,291.72元,主要原因是 1)收到控股股东邱熠定增资金 10,000,002.5元;2)收到银行贷款比上年 同期增加 15,000,000.00元。

  公司诚信经营、按时纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益,立足本职尽到了一个企业对社会的 企业责任。

  互联网营销服务行业属于新兴行业。国家出台了包括《广 告产业发展“十三五”规划》、《国家创新驱动发展战略纲要》、《网 络公关服务规范》(指导意见)、《关于促进广告业发展的指导意 见》等一系列产业政策,对该行业给予支持和鼓励。但目前我 国互联网营销服务行业政府监管程度较低,如未来出台新的法 律法规、行业监管政策、行业自律规则,可能在一定程度影响 互联网营销服务行业的运营和发展。 应对措施:企业加强对相关法律法规和政策的了解和学习, 确保自身的业务活动符合法律法规和政策要求,避免违规行为。 建立规范的内部管理制度,确保业务活动的合规性。加强风险 管理,建立完善的风险评估和应对机制,及时发现和处理潜在 的风险,降低风险对企业的影响。

  公司所处的互联网广告服务行业属于完全竞争性行业,尤 其在 PC 端、移动互联网广告市场,近两年不同规模的企业纷 纷加入,竞争对手较多。虽然公司近年来不断加大研发投入, 努力提高服务和技术的先进性,在网络营销服务和媒介代理服 务细分市场上已经具备一定的竞争优势,但随着竞争对手增多,

  行业竞争激烈状况会愈发激烈,若公司不能加强自身竞争优势, 可能会对公司的盈利性带来不利影响。 应对措施:企业不断提高服务质量和创新能力,提供更优 质的服务和更有竞争力的产品,增强市场竞争力,降低风险。 企业通过多元化经营降低单一业务带来的风险,拓展业务领域, 提高企业的盈利能力和稳定性。企业加强品牌建设,提升品牌 知名度和美誉度,增强市场竞争力,降低风险。企业加强客户 关系管理,建立良好的客户关系,提高客户满意度和忠诚度, 增加客户黏性,降低风险。

  公司主要从事网络营销服务和媒介代理服务,属于互联网 软件与服务行业。行业内技术升级、产品更新换代速度较快、 媒 体资源形式变化快、商业模式持续创新,公司面临一定的技术 升级、产品升级风险。未来如果公司不能及时实现技术的升级 换代或开发出满足市场需求的新技术、新产品,公司的竞争优 势将受到影响,从而给公司经营带来不利影响。 应对措施:企业积极投资新技术和新业务,不断更新技术 和业务模式,提高企业的创新能力和市场竞争力,降低风险。 企业通过加强合作与联盟,共同开发市场,分享资源和经验, 提高企业的综合实力和市场竞争力,降低风险。企业加强风险 管理,建立完善的风险管理体系,及时发现和应对各种风险, 降低风险带来的损失。企业加强信息安全管理,保护客户和企 业的信息安全,防范黑客攻击和数据泄露等风险。

  人才是互联网营销行业的核心竞争要素之一。优秀的技术 研发人才能够开发先进的广告运营平台,为连接广告主和媒体 终端、创新广告运营模式提供技术保证。这些行业优秀人才所 具备的专业素质和业务能力是互联网广告营销公司取得竞争优 势的关键所在。随着移动广告行业市场规模高速增长,开展业 务所需要的专业人才,尤其是高素质的优秀人才可能出现短缺。 如果行业内公司无法建立有效的员工激励机制以不断吸引行业

  优秀人才加入,以及调动现有人员的工作积极性,甚至出现核 心人员的流失,将导致公司未来市场竞争力的下降,进而对其 经营业绩造成不利影响。 应对措施:企业建立完善的人才培养和留住机制,提供良 好的职业发展和晋升机会,吸引和留住优秀人才,降低人才流 失带来的风险。企业提高员工福利待遇,提高员工的工作满意 度和忠诚度,降低员工流失带来的风险。企业应强企业文化建 设,营造积极向上、和谐稳定的工作环境,提高员工凝聚力和 向心力,降低企业内部风险。

  公司控股股东、实际控制人邱熠直接持有公司股份 13,225,600股,直接持股比例为 66.13%,并通过共青城火石投 资合伙企业(有限合伙)间接控制公司 2.38%的表决权,同时邱 熠长期担任公司董事长、总经理,因此邱熠可以利用其控制权 决定公司经营决策,若邱熠利用其对公司的实际控制权,对公 司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司经营 和其他少数权益股东带来风险。 应对措施:企业加强合规管理,严格遵守相关法律法规和 行业规范,完善各项内部控制制度,降低实际控制人控制不当 的风险。

  2023年上半年度,公司对前五名供应商合计采购金额为 54,455,392.62元,占同期采购金额的比例为 97.88%。其中,第 一大供应商江西仟得文化传播有限公司占比 53.91%。公司存在 供应商集中风险及单一供应依赖风险。 应对措施:寻找多个供应商,降低单一供应商依赖风险, 同时也比较不同供应商的价格和服务质量。与供应商建立长期 合作关系,提高供应商的忠诚度,降低供应商变更的风险。制 定备用计划,包括备用供应商的选择,以应对突发事件。加强 对供应商的管理,包括对供应商的评估、监督和反馈,以提高 供应商的服务质量和稳定性。提高内部管理水平,以减少对供

  2022年 6月 30日,广州骏伯网络科技有限公司起诉江西时刻互动科技股份有限公司侵权,并要求赔偿经济损失 10万元。2023年 6月 13日,广州骏伯网络科技有限公司向法院申请撤诉,江西省南昌高新技术产业开发区人民法院出具民事裁定书【(2023)赣 0191民初 2615号】准许原告广州骏伯网络科技有限公司撤诉。

  本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三) 报告期内公司发生的关联交易情况爱游戏体育官网登录爱游戏体育官网登录爱游戏体育官网登录

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